О Д Л У К А О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА ГОДИНУ I. OПШТИ ДЕО

Similar documents
О Д Л У К У о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Мајданпек за годину I. ОПШТИ ДЕО

LIST O D L U K U AKTI SKUP[TINE. Skup{tina grada Kraqeva, na sednici odr`anoj dana 29. decembra godine, donela GRADA KRAQEVA 452.

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА ЗА ГОДИНУ

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ АПАТИН. Члан 1.

S L B E N I L I S T

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО. Члан 1.

ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА. На основу члана 32. Пословника о раду Скупштине општине Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр.

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018

ПРЕГЛЕД ОБРАЧУНА ПДВ ЗА ПОРЕСКИ ПЕРИОД ОД ДО 20. ГОДИНЕ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

О Д Л У К У о додели уговора

ДОМАЋИ ПРИХОДИ И з в о р н и п р и х о д и Порески приходи

И з в о р н и п р и х о д и Порески приходи

О Д Л У К У О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА ГОДИНУ

Slu`beni glasnik OP[TINE LAKTA[I

LIST. R E [ E W E o kori{}ewu sredstava teku}e buxetske rezerve AKT GRADSKOG VE]A

Анализа извршења буџета

Како прочитати буџет

Критеријуми за друштвене науке

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ. Члан 1.

NIS HOLDS 9TH ANNUAL GENERAL MEETING

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ. Члан 1.

О Д Л У К У О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

Анализа извршења буџета

6th REGULAR SESSION OF NIS J.S.C. SHAREHOLDERS' ASSEMBLY

ИНВЕСТИЦИЈЕ GROSS FIXED CAPITAL FORMATION

SLUŽBENI GLASNIK. Grada Mostara GRADA MOSTARA SADRŽAJ GRADONAČELNIK GRADA MOSTARA/ NAČELNIK ODJELA ZA FINANSIJE I NEKRETNINE

О Д Л У К У о додели уговора

О Д Л У К У О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Tel (0) ; Fax: + 381(0) ; web: ;

Slu`beni glasnik OP[TINE LAKTA[I

TРЖИШТЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ГОДИНИ


ФИНАНИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ

Градско веће Града Ниша, на седници од године, доноси Р Е Ш Е Њ Е

2019. Циљана вредност. 1. Број седница Скупштине вредност. Базна. и н д и к а т о р а

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

О б р а з л о ж е њ е

lvno type Бруто домаћи производ Gross domestic product

Бруто домаћи производ Gross domestic product

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ БИБЛИОТЕКЕ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА ГОДИНУ

Бољевац, 13. мај године Година IX број 11 С А Д Р Ж А Ј

Булевар краља Александра Београд, Србија

Биланс на приходи и расходи

ГРАД НОВИ САД ИНФОРМАТОР О РАДУ ГРАДСКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ГРАДА НОВОГ САДА

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ ЋЕ У ОДРЕЂЕНОМ ИЗНОСУ БИТИ ФИНАНСИРАНИ И СУФИНАНСИРАНИ ИЗ ГРАДСКОГ БУЏЕТА У 2015.

Извјештај о обављеној ревизији финансијског извјештаја о извршењу буџета у Министарству финансија Републике Српске за период

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

Биланс на приходи и расходи

О б р а з л о ж е њ е

РФВ РАЗВОЈНИ ФОНД АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ д.о.о. Нови Сад

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј

П Р А В И Л Н И К О ОБРАСЦИМА ДОЗВОЛА ЗА РАДИО-СТАНИЦЕ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /17

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

О Д Л У К У о додели уговора

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

Р Е Ш Е Њ Е. Број: / У Нишу, године ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА. Проф.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГОДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА ГОДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /18

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

Број: / /7. Београд, 29. новембар године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ

КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ БЕОГРАД, Хајдук Вељков венац 4-6 : 011/ ; Б и л т е н.

Студија изводљивости изградње постројења на биомасу као базног извора даљинског система грејања Новог Сада

РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГОДИНУ

БИЛТЕН БР. 3 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ

AГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА, БЕОГРАД Кнез Михаилова БЕОГРАД

НОВИ НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОСИ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА И НОВИ ОБРАЧУН ЗАРАДА ОД 1. ФЕБРУАРА ГОДИНЕ

О Д Л У К У. ЈН бр. 3-2/16

АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА МИНИСТАРСТВА ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ

Број: / /7 Београд, децембар године

Р Е Ш Е Њ Е. Објекат из става 1. Овог Решења садржи четрдесет и један (41) стамбени простор и пет (5) пословних простора.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОДЛУКУ О ДАВАЊУ ГАРАНЦИЈЕ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ РЈЕШЕЊЕ

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 2015 Јавно градско саобраћајно предузеће Нови Сад

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ИНФОРМАТОР О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ПРИВРЕДУ. Нови Сад Август, 2017.

Структура студијских програма

О Д Л У К У о додели уговора

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

БИЛТЕН БР. 51 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ

З А К О Н О ИЗМЕНИ ЗАКОНА О УРЕЂЕЊУ СУДОВА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД ЗА ГОДИНУ

Извештај за статистичке потребе за годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА ГОДИНУ ДОМА ЗДРАВЉА ИРИГ

ОВИМ РЕШЕЊЕМ СЕ ИНВЕСТИТОРУ ОПШТИНИ ВРШАЦ А ЗА ПОТРЕБЕ ЈП ВАРОШ ИЗ ВРШЦА ДВОРСКА БР. 10А, ДОЗВОЉАВА РЕКОНСТРУКЦИЈА И

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ

Др Драгутин Радосављевић ОПШТИНСКЕ ФИНАНСИЈЕ - ПОЈАМ И ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД ЗА ГОДИНУ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА

Transcription:

Н А Ц Р Т На основу члана 43. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр, 108/2013, 142/2014 и 68/2015 др. Закон, 103/2015 и 99/2016 ), члана 32. и 66. Закону о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС бр.129/2007 и 83/2014 - др. Закон и 101/2016-др.закон) и члана 15. став 1. тачка 3. Статута града Кикинде ( Сл. лист Града Кикинде бр. 1/2016-пречишћен текст и 17/2016), a на предлог Градског већа, Скупштина града Кикинде, на седници одржаној... 2017. године, донела је О Д Л У К А О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2017. ГОДИНУ I. OПШТИ ДЕО Члан 1. У Oдлуци о буџету Града Кикинде за 2017. годину ( Службени лист општине Кикинда број 22/2016) чланoви 1-37. мењају се и гласе: Приходи и примања, расходи и издаци буџета Града Кикиндe за 2017., 2018. и 2019. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од: 2017 2018 2019 А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА Економска класификација у динарима у динарима у динарима 1. 2. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 7 + 8 2,235,225,264 2,458,747,790 2,458,747,790 4 + 5 2,235,201,647 2,458,721,811 2,458,721,811 3. Буџетски суфицит/дефицит (7+8) - (4+5) 23,617 25,979 25,979 4. 6. Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности 6211) Укупан фискални суфицит/дефицит 62 23,381,000 25,719,100 25,719,100 (7+8) - (4+5) - 62-23,357,383-25,693,121-25,693,121 1

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 1. Примања од задуживања 91 2. 3. 4. 5. Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) Неутрошена средства из претходних година Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211) Издаци за отплату главнице дуга 92 652,000 717,200 717,200 3 59,500,383 65,450,421 65,450,421 6211 0 0 0 61 36,795,000 40,474,500 40,474,500 B. Нето финансирање (91+92+3) - (61+6211) 23,357,383 25,693,121 25,693,121 Члан 2. Буџетски дефицит у износу од 23.357.383,00 динара, биће покривен из неутрошених средстава из претходних година. Члан 3. Град Кикинда очекује у 2017. години средства из развојне помоћи Европске уније у износу од 3.098.059,00 динара, уз обавезу обезбеђивања средстава за суфинансирање у износу од 546.717,00 динара, за следеће пројекте: 2

Пројекат и корисник пројекта Културно наслеђе-local Heritage for Active Tourism in Banat Обука незапослених за рад- Labor Mobility Network in the Cross - border Area Укупна вредност у еврима за цео период Средства за Средства ЕУР суфинансирање Средства ЕУ у 2017. години У РСД Средства за суфинасирање у 2017. години у РСД 39,394.95 5,909.24 2.825.668,00 498,648.00 18,631.37 2,794.71 272.391,00 48,069.00 Члан 4. Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2017., 2018. и 2019. годину исказују се у следећем прегледу: Прилог 2 Преглед капиталних пројеката у периоду 2017-2019. године Шифра корисника: 1 3

2,778,986,000 811,591,000 391,616,000 391,616,000 318,538,000 350,392,000 350,392,000 0 у дин (заокружено на 000) Приоритет Назив капиталног пројекта Година почетка финансирања пројекта Година завршетка финансирања пројекта Укупна вредност пројекта Реализовано закључно са 31.12.2015. године 2016 - план 2016 - процена извршења 2017 2018 2019 Након 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 Опремање и извођење радова на граничном прелазу Наково- ЈП ДИР Опремање и извођење радова на граничном прелазу Наково- ЈП ДИР Опремање и извођење радова на граничном прелазу Наковопоз.69.1-прој.документација Опремање и извођење радова на граничном прелазу Наковопоз.92.1-92.2-недостајући садржаји 2014 2015 3,210,000 3,210,000 0 0 0 0 0 0 2014 2015 3,600,000 3,600,000 0 0 0 0 0 0 2015 2019 17,420,000 1,300,000 4,600,000 4,600,000 3,600,000 3,960,000 3,960,000 0 2015 2019 195,107,000 0 0 0 11,000,000 12,100,000 12,100,000 0 5 6 Опремање и извођење радова на граничном прелазу Наково 2015 2015 3,600,000 3,600,000 0 0 0 0 0 0 Опремање и извођење радова на граничном прелазу Наково 2015 2016 90,000 0 90,000 90,000 0 0 0 0 7 Индустријске зоне - 80.1-80.17 2016 2019 342,656,000 0 82,100,000 82,100,000 82,064,000 90,270,000 90,270,000 0 8 Коридор на Тиси - поз.149.1 2013 2019 647,900,000 328,700,000 28,000,000 28,000,000 0 0 0 0 9 10 Санација водоводне мреже-јп ДИР Изградња фекалне,атмосферске и водоводне мреже и врађање коловоза у првобитно стање-јп ДИР 2013 2015 22,500,000 22,500,000 0 0 0 0 0 0 2014 2015 34,500,000 34,500,000 0 0 0 0 0 0 11 Изградња фекалне-кишне канализације у Немањиној- ЈП ДИР 2015 2015 800,000 800,000 0 0 0 0 0 0 4

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Водовод поз.60.1-60.5- прој.документација-фабрика воде 2016 2019 16,310,000 0 10,550,000 10,550,000 4,380,000 4,818,000 4,818,000 0 Изградња атмосф. канализације--поз.129.1-129.3 2016 2019 73,421,000 0 32,842,000 32,842,000 15,061,000 16,567,000 16,567,000 0 Изградња у СЦ "Језеро" и Партизан-поз.209.1-209.2- базен 2015 2019 10,044,000 900,000 120,000 120,000 2,530,000 2,783,000 2,783,000 0 БВС Изградња гробља-јп ДИР 55.2-55.3 2014 2015 14,500,000 14,500,000 0 0 4,500,000 4,950,000 4,950,000 0 Улагање у објекте МЗ Б. Тополарадови на капели-поз.55.1 2015 2015 17,557,000 2,867,000 3,490,000 3,490,000 3,500,000 3,850,000 3,850,000 0 Замена вреловодне мреже - поз.56.1-56.3 2017 2019 16,000,000 0 0 0 20,426,000 22,468,000 22,468,000 0 Улагање у објекте МЗ башаид и мокрин-омладински димпоз.216.1 2016 2019 4,458,000 0 1,578,000 1,578,000 900,000 990,000 990,000 0 и 216.2 Улагање у објекте МЗ Сајанизградња јавне чесме 2015 2016 5,472,000 2,700,000 2,772,000 2,772,000 0 0 0 0 Доградња спортске хале у Руском селу 2015 2015 300,000 300,000 0 0 0 0 0 0 Изградња осталих објеката-мзпоз.284.1 2014 2019 35,595,000 6,845,000 6,845,000 6,845,000 6,845,000 7,530,000 7,530,000 0 Изградња осталих објеката-мз Мокрин-пројекат 2015 2016 9,000,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 0 0 0 0 Објекти здравства (Диспанзери)- санација АТД-ЈП ДИР 2013 2015 6,950,000 6,950,000 0 0 0 0 0 0 Објекти здравства диспанзери,амбуланте,болницаод поз.181.1 2015 2019 17,393,000 9,700,000 6,093,000 6,093,000 42,000 47,000 47,000 0 Oбјекти образовања -основне школе-од поз.154.1 до 154.10 2015 2019 91,282,000 25,335,000 20,827,000 20,827,000 5,600,000 6,160,000 6,160,000 0 Реконструкција центр.грејања- СШ М.Црњански 2015 2015 9,800,000 9,800,000 0 0 0 0 0 0 Oбјекти образовања -средње школе- 2015 2016 9,782,000 6,850,000 2,932,000 2,932,000 0 0 0 0 Oбјекти образовања -средње школе 2015 2015 830,000 830,000 0 0 0 0 0 0 Средства за суфинансирање извођења пројеката енергетске 2017 2019 11,840,000 0 0 0 3,700,000 4,070,000 4,070,000 0 ефикасности - поз.270.1-270.3 Капит.одржав.објеката за потр. образовања-кров наша кућа 2016 2016 2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 0 0 0 5

31 32 33 34 35 36 Капит.одржав.објеката за потр. образовања-предшколских установа-поз.318.1 Капит.одржав.објеката за потр. образовања-предшколских установа-поз.318.2 Реконструкција Тополског пута- ЈП ДИР Учешће на пројектима министарства РС, институција АПВ-поз.75.1-75.4 Реконсрукција Чанадска (архив)-јп ДИР Реконстукција Објекта - Библиотека-ЈП ДИР 2014 2019 58,345,000 11,520,000 8,745,000 8,745,000 11,900,000 13,090,000 13,090,000 0 2015 2019 2,815,000 400,000 495,000 495,000 600,000 660,000 660,000 0 2014 2015 31,200,000 31,200,000 0 0 0 0 0 0 2017 2019 32,000,000 0 0 0 7,828,000 8,611,000 8,611,000 0 2013 2015 2,400,000 2,400,000 0 0 0 0 0 0 2013 2015 12,600,000 12,600,000 0 0 0 0 0 0 37 Санација крова курије-јп ДИР 2014 2015 4,700,000 4,700,000 0 0 0 0 0 0 38 39 40 41 Инв.одрж.градског пословног простора - поз.258.1, санација фасада и радови Инв.одрж.градског пословног простора - поз.241.1 Пројектна документација -ППЗ поз.263.2-263.3 Пројектна документација -ППЗ поз.263.1 2016 2019 8,120,000 0 4,920,000 4,920,000 1,000,000 1,100,000 1,100,000 0 2017 2019 25,600,000 0 0 0 0 0 0 0 2017 2019 3,840,000 0 0 0 1,200,000 1,320,000 1,320,000 0 2017 2019 2,880,000 0 0 0 900,000 990,000 990,000 0 42 Изградња трафоа - поз.46.1 2015 2019 35,949,000 3,700,000 9,849,000 9,849,000 0 0 0 0 43 Капитално одржавање објеката за потр.образовања 2016 2016 5,500,000 0 5,500,000 5,500,000 0 0 0 0 44 45 46 Реконструкција објекта касарна (Мањеж)-ЈП ДИР 2013 2015 2,500,000 2,500,000 0 0 0 0 0 0 Пројектно техн. документација семафори-поз.135.1 2016 2019 31,800,000 0 7,800,000 7,800,000 3,500,000 3,850,000 3,850,000 0 Пројектно техн. документација путеви-поз.141.1-141.5 2015 2019 131,600,000 2,400,000 34,800,000 34,800,000 26,297,000 28,927,000 28,927,000 0 47 48 49 Пројектна документација за инвестиције(путни прелази)-јп ДИР Стамбено пословна зграда у блоку Ц2, објекат Ц-ЈП ОСАпоз.28.1-28.16 Стамбена зграда у Пере Сегединца 7 за избеглице-јп ОСА 2015 2015 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 2015 2019 169,517,000 91,963,000 7,000,000 7,000,000 10,204,000 11,224,000 11,224,000 0 2015 2015 5,000 5,000 0 0 0 0 0 0 6

50 51 Куповина стамбеног простора за соц.групе, избеглице и соц.угрожена лица-поз.174.1 Капитално одржавање објеката - Центар за стр.усавр.-поз.335.1 2016 2019 19,065,000 500,000 15,205,000 15,205,000 4,637,000 5,100,000 5,100,000 0 2015 2019 820,000 400,000 100,000 100,000 100,000 110,000 110,000 0 52 Објекати за потр.образовања - Центар за стр.усавр.-поз.335.2 2016 2019 3,360,000 0 800,000 800,000 800,000 880,000 880,000 0 53 Складишта силоси, гараже и слично - Јавна агенција за пољопривреду 2014 2015 13,260,000 13,260,000 0 0 0 0 0 0 54 55 Капитално одрж.посл.зграда и посл.простора - Санација свечане сале, степенишног хола и централне канцеларије у згради општине Кикинда Агроиндустријска зона 2015 2016 4,460,000 2,640,000 1,820,000 1,820,000 0 0 0 0 2014 2015 76,277,000 76,277,000 0 0 0 0 0 0 56 Капитално одржавање установа културе-мањеж 2015 2015 2,505,000 2,505,000 0 0 0 0 0 0 57 Капитално одржавање вреловодни прикључак 2016 2016 2,633,000 0 2,633,000 2,633,000 0 0 0 0 58 Капитално одржавање установа културе-од поз.185.1 до 185.7 2015 2019 211,030,000 6,790,000 37,840,000 37,840,000 52,900,000 58,190,000 58,190,000 0 59 Пројкетна документација - установе културе 2017 2019 8,320,000 0 0 0 4,386,000 4,825,000 4,825,000 0 60 Завичајна кућа - Сајан поз.195.1 2017 2019 1,600,000 0 0 0 500,000 550,000 550,000 0 61 Прој.докум.-поз.25.1 2014 2019 53,616,000 28,434,000 21,342,000 21,342,000 2,200,000 2,420,000 2,420,000 0 7

62 63 64 Капитално одржавање осталих објеката - градска пијаца - поз.53.1-53.9 Изградња осталих објеката - наше учешће, мостови на старом језеру, гасовод - поз.85.1 Изградња осталих објеката - мостови на старом језеру - поз.209.3-209.10 2015 2019 120,790,000 7,200,000 1,788,000 1,788,000 14,218,000 15,640,000 15,640,000 0 2015 2019 69,060,000 19,900,000 21,640,000 21,640,000 9,150,000 10,065,000 10,065,000 0 2015 2019 6,892,000 0 0 0 2,070,000 2,277,000 2,277,000 0 8

Шифра ДБК: Преглед капиталних пројеката у периоду 2017-2019. године Прилог 2a 391,616,000 318,538,000 350,392,000 350,392,000 Р.бр. 81 391,616,000 318,538,000 350,392,000 350,392,000 Назив капиталног пројекта Програм Програмска активност/ Пројекат Конто 3. ниво Конто 4. ниво Извор Реализовано закључно са 31.12.2015. године 2016 - план 2016 - процена реализације у дин (заокружено на 000) 2017 2018 2019 Након 2019 Грађевинска дозвола (датум издавања ) Уговор (датум правоснажн ости) Уговорена вредност по основном уговору ( у 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Додатно уговорена вредност (у дин.) Рок реализације по основном Продужењ е рока реализациј е (датум) Напомена 1 2 3 4 5 Опремање и извођење радова на граничном прелазу Наково- ЈП ДИР Опремање и извођење радова на граничном прелазу Наково- ЈП ДИР Опремање и извођење радова на граничном прелазу Наковопоз.69.1-прој.документација Опремање и извођење радова на граничном прелазу Наковопоз.92.1-92.2-недостајући садржаји Опремање и извођење радова на граничном прелазу Наковопоз.92.1-92.2-недостајући садржаји 1501 0001 511 5112 1 3,210,000 1501 0001 511 5114 1 3,600,000 1501 0001 511 5112 1 1,300,000 4,600,000 4,600,000 3,600,000 3,960,000 3,960,000 1501 П-3 511 5112 1 11,000,000 12,100,000 12,100,000 1501 П-3 511 5112 6 6 Опремање и извођење радова на граничном прелазу Наково 1501 0001 511 5114 1 3,600,000 7 Опремање и извођење радова на граничном прелазу Наково 1501 0001 511 5113 1 90,000 90,000 8 Индустријске зоне - 80.1-80.17 1501 0001 511 5111 1 82,100,000 82,100,000 82,064,000 90,270,000 90,270,000 9 Коридор на Тиси - поз.149.1 0701 п-2 511 5112 7 23,700,000 10 Изградња дела путничког коридора од реке Тисе I и II фаза од општине Кикинда претварање атарских путева -ЈП ДИР 0701 0002 511 5112 7 305,000,000 28,000,000 28,000,000 11 Санација водоводне мреже-јп ДИР 0601 0001 511 5112 1 22,500,000 12 13 Изградња фекалне,атмосферске и водоводне мреже и врађање коловоза у првобитно стање-јп ДИР Изградња фекалне,атмосферске и водоводне мреже и врађање коловоза у првобитно стање-јп ДИР 0601 0002 511 5112 1 32,559,000 0601 0002 511 5112 7 1,941,000 14 Изградња фекалне-кишне канализације у Немањиној- ЈП ДИР 0601 0002 511 5112 1 800,000 15 Водовод поз.60.1-60.5-прој.документација-фабрика воде 1102 0008 511 5114 1 3,877,000 3,877,000 4,380,000 4,818,000 4,818,000 16 Водовод поз.60.1-60.5-прој.документација-фабрика воде 1102 0008 511 5112 7 4,341,000 4,341,000 17 Водовод поз.60.1-60.5-прој.документација-фабрика воде 1102 0008 511 5112 13 2,332,000 2,332,000 18 Изградња атмосф. канализације--поз.129.1-129.3 0401 0004 511 5112 1 18,750,000 18,750,000 8,196,000 9,015,000 9,015,000 19 Изградња атмосф. канализације--поз.129.1-129.3 0401 0004 511 5112 7 8,092,000 8,092,000 6,865,000 7,552,000 7,552,000 20 Изградња атмосф. канализације--поз.129.1-129.3 0401 0004 511 5112 8 6,000,000 6,000,000 9

21 Изградња у СЦ "Језеро" и Партизан-поз.209.1-209.2- базен БВС 1301 0003 511 5112 1 900,000 120,000 120,000 2,530,000 2,783,000 2,783,000 22 Изградња гробља-јп ДИР 55.2-55.3 1102 0006 511 5112 1 14,500,000 4,500,000 4,950,000 4,950,000 23 Улагање у објекте МЗ Б. Топола- радови на капели-поз.55.1 1102 0006 511 5112 1 2,867,000 3,490,000 3,490,000 3,500,000 3,850,000 3,850,000 24 Замена вреловодне мреже - поз.56.1-56.3 1102 0007 511 5113 1 5,000,000 5,500,000 5,500,000 25 Замена вреловодне мреже - поз.56.1-56.3 1102 0007 511 5113 7 15,426,000 16,968,000 16,968,000 25 Улагање у објекте МЗ башаид и мокрин-омладински димпоз.216.1 и 216.2 1301 0005 511 5112 1 1,578,000 1,578,000 900,000 990,000 990,000 26 Улагање у објекте МЗ Сајан-изградња јавне чесме 0602 0002 511 5112 1 2,700,000 120,000 120,000 27 Улагање у објекте МЗ Сајан-изградња јавне чесме 0602 0002 511 5112 13 2,652,000 2,652,000 28 Опремање и извођење радова на граничном прелазу Наково- ЈП ДИР 0602 0002 511 5112 1 300,000 29 Изградња осталих објеката-мз-поз.284.1 0602 0002 511 5112 7 6,845,000 6,845,000 6,845,000 6,845,000 7,530,000 7,530,000 30 Изградња осталих објеката-мз Мокрин-пројекат 0602 0002 511 5112 7 4,500,000 4,500,000 4,500,000 31 Објекти здравства (Диспанзери)-санација АТД-ЈП ДИР 1801 0001 511 5113 1 6,950,000 32 Објекти здравства диспанзери,амбуланте,болница-од поз.181.1 1801 0001 511 5113 13 9,700,000 6,093,000 6,093,000 42,000 47,000 47,000 33 Oбјекти образовања -основне школе-од поз.154.1 до 154.10 2002 0001 511 5113 1 9,900,000 9,636,000 9,636,000 5,600,000 6,160,000 6,160,000 34 Oбјекти образовања -основне школе 2002 0001 511 5113 7 15,435,000 10,795,000 10,795,000 35 Oбјекти образовања -основне школе 2002 0001 511 5113 13 396,000 396,000 36 Реконструкција центр.грејања-сш М.Црњански 2003 0001 511 5113 7 9,800,000 37 Oбјекти образовања -средње школе 2003 0001 511 5113 1 6,850,000 2,932,000 2,932,000 38 Oбјекти образовања -средње школе 2003 0001 511 5114 1 830,000 39 Средства за суфинансирање извођења пројеката енергетске ефикасности - поз.270.1-270.3 0501 0001 511 51114 1 3,700,000 4,070,000 4,070,000 40 Капит.одржав.објеката за потр. образовања-кров наша кућа 0901 0001 511 5113 1 2,000,000 2,000,000 41 Капит.одржав.објеката за потр. образовања-предшколских установа-поз.318.1 2001 0001 511 5113 4 11,520,000 8,745,000 8,745,000 11,900,000 13,090,000 13,090,000 42 Капит.одржав.објеката за потр. образовања-предшколских установа-поз.318.2 2001 0001 511 5114 4 400,000 495,000 495,000 600,000 660,000 660,000 43 Реконструкција Тополског пута-јп ДИР-поз.451.3 0701 0002 511 5113 1 31,200,000 44 Учешће на пројектима министарства РС, институција АПВпоз.75.1-75.4 1501 0001 511 5111 1 7,828,000 8,611,000 8,611,000 45 Рреконсрукција Чанадска (архив)-јп ДИР 1201 0001 511 5113 1 2,400,000 46 Реконстукција Објекта -Библиотека-ЈП ДИР 1201 0001 511 5113 1 12,600,000 47 Санација крова курије-јп ДИР 1201 0001 511 5113 1 4,700,000 48 Инв.одрж.градског пословног простора - поз.258.1, санација фасада и радови 0602 0013 511 5113 1 4,920,000 4,920,000 1,000,000 1,100,000 1,100,000 49 Инв.одрж.градског пословног простора - поз.241.1 0602 0001 511 5113 1 50 Пројектна документација -ППЗ поз.263.2-263.3 0602 0014 511 5114 1 1,200,000 1,320,000 1,320,000 51 Пројектна документација -ППЗ поз.263.1 0602 0014 511 5112 1 900,000 990,000 990,000 52 Изградња трафоа - поз.46.1 1102 0001 511 5113 1 3,700,000 9,849,000 9,849,000 53 Капитално одржавање објеката за потр.образовања 2001 0001 511 5113 1 5,500,000 5,500,000 54 Реконструкција објекта касарна (Мањеж)-ЈП ДИР 1201 0001 511 5113 1 2,500,000 55 Пројектно техн. документација семафори-поз.135.1 0701 0001 511 5114 1 7,800,000 7,800,000 3,500,000 3,850,000 3,850,000 56 Пројектно техн. документација путеви-поз.141.1-141.5 0701 0002 511 5114 1 2,400,000 34,800,000 34,800,000 26,297,000 28,927,000 28,927,000 10

57 58 Пројектна документација за инвестиције(путни прелази)-јп ДИР Стамбено пословна зграда у блоку Ц2, објекат Ц-ЈП ОСАпоз.28.1-28.16 0701 0002 511 5114 1 10,000 1101 0004 511 5112 1 77,000,000 7,000,000 7,000,000 10,204,000 11,224,000 11,224,000 59 Стамбено пословна зграда у блоку Ц2, објекат Ц-ЈП ОСА 1101 0004 511 5112 7 14,963,000 60 Стамбена зграда у Пере Сегединца 7 за избеглице-јп ОСА 1101 0004 511 5112 1 5,000 61 Куповина стамбеног простора за соц.групе, избеглице и соц.угрожена лица-поз.174.1 62 Куповина стамбеног простора за соц.групе, избеглице и соц.угрожена лица-поз.174.1 63 Куповина стамбеног простора за соц.групе, избеглице и соц.угрожена лица 0901 0002 511 5112 1 500,000 5,400,000 5,400,000 4,472,000 4,935,000 4,935,000 0901 0002 511 5112 7 4,975,000 4,975,000 165,000 165,000 165,000 0901 0002 511 5112 13 4,830,000 4,830,000 64 Капитално одржавање објеката - Центар за стр.усавр.-поз.335.1 0602 П-3 511 5113 1 400,000 100,000 100,000 100,000 110,000 110,000 65 Објекати за потр.образовања - Центар за стр.усавр.-поз.335.2 0602 П-3 511 5112 4 800,000 800,000 800,000 880,000 880,000 Складишта силоси, гараже и слично - Јавна агенција за 66 пољопривреду Капитално одрж.посл.зграда и посл.простора - Санација 67 свечане сале, степенишног хола и централне канцеларије у згради општине Кикинда 0601 0014 511 5112 1 13,260,000 0602 0001 511 5113 1 2,640,000 1,820,000 1,820,000 68 Агроиндустријска зона 0101 П-1 511 5112 1 76,277,000 69 Капитално одржавање установа културе-мањеж 0602 0001 511 5113 1 2,505,000 70 Капитално одржавање вреловодни прикључак 0602 0001 511 5113 1 2,633,000 2,633,000 71 Капитално одржавање установа културе-од поз.185.1 до 185.7 1201 0001 511 5113 1 6,790,000 37,840,000 37,840,000 20,900,000 22,990,000 22,990,000 72 Капитално одржавање установа културе-од поз.185.1 до 185.7 1201 0001 511 5113 13 32,000,000 35,200,000 35,200,000 73 Пројектна документација - установе културе 1201 0001 511 5114 1 4,386,000 4,825,000 4,825,000 74 Завичајна кућа - Сајан поз.195.1 1201 0003 511 5113 1 500,000 550,000 550,000 75 Прој.докум.-поз.25.1 1101 0001 511 5114 1 28,434,000 10,398,000 10,398,000 2,200,000 2,420,000 2,420,000 76 Прој.докум.-поз.25.1 1101 0001 511 5114 7 400,000 400,000 77 Прој.докум.-поз.25.1 1101 0001 511 5114 13 10,544,000 10,544,000 78 79 80 81 Капитално одржавање осталих објеката - градска пијаца - поз.53.1-53.9 Изградња осталих објеката - наше учешће, мостови на старом језеру, гасовод - поз.85.1 Изградња осталих објеката - мостови на старом језеру - поз.209.3-209.10 Изградња осталих објеката - наше учешће, мостови на старом језеру, гасовод 1102 0005 511 5113 1 7,200,000 1,788,000 1,788,000 14,218,000 15,640,000 15,640,000 1501 П-1 511 5114 1 19,900,000 9,150,000 10,065,000 10,065,000 1301 0003 511 5114 1 2,070,000 2,277,000 2,277,000 1301 0003 511 5114 13 21,640,000 21,640,000 Место, датум Потпис одговорног лица Члан 5. Укупна примања буџета и приходи из осталих извора за 2017., 2018. и 2019. годину планирају се у следећим износима, и то: 11

Класа/Катего рија/група Конто Средства из буџета Структура % Средства из осталих извора финан. буџ. корисника УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА 12 Средства из буџета Структура % Средства из осталих извора финан. буџ. корисника УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА Средства из буџета Структура % Средства из осталих извора финан. буџ. корисника УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА Пренета средства из претходне године 59,500,383 2.6% 24,300 59,524,683 65,450,421 2.9% 26,730 65,477,151 65,450,421 2.9% 26,730 65,477,151 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 2,033,125,264 88.6% 127,032,596 2,160,157,860 2,236,437,790 97.4% 139,735,856 2,376,173,646 2,236,437,790 97.4% 139,735,856 2,376,173,646 710000 ПОРЕЗИ 1,314,010,742 57.2% - 1,314,010,742 1,445,411,816 63.0% - 1,445,411,816 1,445,411,816 63.0% - 1,445,411,816 711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 812,378,042 35.4% - 812,378,042 893,615,846 38.9% - 893,615,846 893,615,846 38.9% - 893,615,846 711111 Порез на зараде 658,980,000 28.7% 658,980,000 724,878,000 31.6% 724,878,000 724,878,000 31.6% 724,878,000 711121 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе 523,000 0.0% 523,000 575,300 0.0% 575,300 575,300 0.0% 575,300 711122 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе 15,634,000 0.7% 15,634,000 17,197,400 0.7% 17,197,400 17,197,400 0.7% 17,197,400 711123 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем 44,293,000 1.9% 44,293,000 48,722,300 2.1% 48,722,300 48,722,300 2.1% 48,722,300 711143 Порез на приходе од непокретности 52,300 0.0% 52,300 57,530 0.0% 57,530 57,530 0.0% 57,530 711145 ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе План за 2017. План за 2018. 3,573,000 0.2% 3,573,000 3,930,300 0.2% 3,930,300 3,930,300 0.2% 3,930,300 711146 Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе 20,920 0.0% 20,920 23,012 0.0% 23,012 23,012 0.0% 23,012 711147 Порез на земљиште 523,000 0.0% 523,000 575,300 0.0% 575,300 575,300 0.0% 575,300 711148 Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе - 0.0% - - 0.0% - - 0.0% - 711161 Порез на приходе од осигурања лица 0.0% - 0.0% - 0.0% - 711180 Самодоприноси 25,272,822 1.1% 25,272,822 27,800,104 1.2% 27,800,104 27,800,104 1.2% 27,800,104 711190 Порез на друге приходе 63,506,000 2.8% 63,506,000 69,856,600 3.0% 69,856,600 69,856,600 3.0% 69,856,600 712000 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА 3,000 0.0% - 3,000 3,300 0.0% - 3,300 3,300 0.0% - 3,300 712111 Порез на фонд зарада запослених који се финансирају из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања 1,000 0.0% 1,000 1,100 1,100 1,100 1,100 712112 Порез на фонд зарада осталих запослених 2,000 0.0% 2,000 2,200 0.0% 2,200 2,200 0.0% 2,200 713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 370,945,000 16.2% - 370,945,000 408,039,500 17.8% - 408,039,500 408,039,500 17.8% - 408,039,500 713121 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица 83,000,000 3.6% 83,000,000 91,300,000 4.0% 91,300,000 91,300,000 4.0% 91,300,000 713122 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица 211,500,000 9.2% 211,500,000 232,650,000 10.1% 232,650,000 232,650,000 10.1% 232,650,000 713126 Порез на имовину (осим на неизграђено земљиште), обвезника који воде пословне књиге - 0.0% - - 0.0% - - 0.0% - 713311 Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе 3,444,000 0.2% 3,444,000 3,788,400 0.2% 3,788,400 3,788,400 0.2% 3,788,400 713421 Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе 63,000,000 2.7% 63,000,000 69,300,000 3.0% 69,300,000 69,300,000 3.0% 69,300,000 713422 Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу Пореске 1,000 0.0% 1,000 1,100 0.0% 1,100 1,100 0.0% 1,100 управе 713423 Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе 10,000,000 0.4% 10,000,000 11,000,000 0.5% 11,000,000 11,000,000 0.5% 11,000,000 713424 Порез на пренос апсолутних права у осталим случајевима, по решењу Пореске управе - 0.0% - - 0.0% - - 0.0% - 713611 Порез на акције на име и уделе - 0.0% - - 0.0% - - 0.0% - 714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 97,214,700 4.2% - 97,214,700 106,936,170 4.7% - 106,936,170 106,936,170 4.7% - 106,936,170 714441 Средства за противпожарну заштиту 0.0% - 0.0% - 0.0% - 714431 Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе(коловози, 750,000 0.0% 750,000 825,000 0.0% 825,000 825,000 0.0% 825,000 тротоари, зелене површине, бандере и сл.) 714513 Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина 22,000,000 1.0% 22,000,000 24,200,000 1.1% 24,200,000 24,200,000 1.1% 24,200,000 714514 Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила 2,000 0.0% 2,000 2,200 0.0% 2,200 2,200 2,200 714543 Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта 10,000 0.0% 10,000 11,000 0.0% 11,000 11,000 0.0% 11,000 714548 Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне кесе 2,000 0.0% 2,000 2,200 2,200 2,200 2,200 714549 Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада 12,000,000 0.5% 12,000,000 13,200,000 0.6% 13,200,000 13,200,000 0.6% 13,200,000 714552 Боравишна такса 2,437,700 0.1% 2,437,700 2,681,470 0.1% 2,681,470 2,681,470 0.1% 2,681,470 714562 Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 60,000,000 2.6% 60,000,000 66,000,000 2.9% 66,000,000 66,000,000 2.9% 66,000,000 714564 Накнада за постављање објеката односно средстава за оглашавање и других објеката и средстава 13,000 0.0% 13,000 14,300 0.0% 14,300 14,300 0.0% 14,300 716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ 33,470,000 1.5% - 33,470,000 36,817,000 1.6% - 36,817,000 36,817,000 1.6% - 36,817,000 716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 33,470,000 1.5% 33,470,000 36,817,000 1.6% 36,817,000 36,817,000 1.6% 36,817,000 730000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 233,413,849 10.2% 69,558,910 302,972,759 256,755,234 11.2% 76,514,801 333,270,035 256,755,234 11.2% 76,514,801 333,270,035 732000 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА 3,098,059 0.1% 10,097,448 13,195,507 3,407,865 0.1% 11,107,193 14,515,058 3,407,865 0.1% 11,107,193 14,515,058 Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа 732241 3,098,059 0.1% 3,098,059 3,407,865 0.1% 3,407,865 3,407,865 0.1% 3,407,865 градова План за 2019.

732141 Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова 10,097,448 10,097,448 11,107,193 11,107,193 11,107,193 11,107,193 733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 230,315,790 10.0% 59,461,462 289,777,252 253,347,369 11.0% 65,407,608 318,754,977 253,347,369 11.0% 65,407,608 318,754,977 Текући наменски трансф.у ужем смислу од републике у корист нивоа 733144 градова 4,000,000 20,082,840 24,082,840 4,400,000 22,091,124 26,491,124 4,400,000 22,091,124 26,491,124 Текући наменски трансф.у ужем смислу од републике у корист нивоа 733154 општина 0.0% - 0.0% - 0.0% - 733156 Текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа општина 0.0% - 0.0% - 0.0% - 733146 Текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова 22,301,612 1.0% 39,378,622 61,680,234 24,531,773 43,316,484 67,848,257 24,531,773 43,316,484 67,848,257 733158 Ненаменски трансфери од АПВ у корист нивоа општина 0.0% - 0.0% - 0.0% - 733148 Ненаменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова 181,468,001 7.9% 181,468,001 199,614,801 199,614,801 199,614,801 199,614,801 733251 Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина 0.0% - 0.0% - 0.0% - 733252 Капитални наменски трансфери, од АПВ у корист нивоа општина 0.0% - 0.0% - 0.0% - 733241 Капитални наменски трансфериу у ужем смислу, од Републике корист нивоа градова 0.0% - - 733242 Капитални наменски трансфери, од АПВ у корист нивоа градова 22,546,177 1.0% 22,546,177 24,800,795 24,800,795 24,800,795 24,800,795 740000 ДРУГИ ПРИХОДИ 485,700,673 21.2% 57,473,686 543,174,359 534,270,740 23.3% 63,221,055 597,491,795 534,270,740 23.3% 63,221,055 597,491,795 741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 335,950,000 14.6% - 335,950,000 369,545,000 16.1% - 369,545,000 369,545,000 16.1% - 369,545,000 741151 Приходи буџета општине од камата на средства КРТ укључен у депозит банака 0.0% - 0.0% - 0.0% - 741141 Приход буџета града од камата на средства буџета укључена у депозит банака 3,000,000 0.1% 3,000,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 741411 Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања 0.0% - 0.0% - 0.0% - 741516 Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса када се експлоарација врши на територији АПВ 220,000,000 9.6% 220,000,000 242,000,000 10.5% 242,000,000 242,000,000 10.5% 242,000,000 741522 Средства остварена од давања у закуп пољопр. Земљишта,односно пољопр. Објеката у државној својини 100,000,000 4.4% 100,000,000 110,000,000 4.8% 110,000,000 110,000,000 4.8% 110,000,000 741531 Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких 6,000,000 0.3% 6,000,000 6,600,000 0.3% 6,600,000 6,600,000 0.3% 6,600,000 заната и домаће радиности 741532 Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима 300,000 0.0% 300,000 330,000 0.0% 330,000 330,000 0.0% 330,000 741533 Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења 350,000 0.0% 350,000 385,000 0.0% 385,000 385,000 0.0% 385,000 741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 1,000,000 0.0% 1,000,000 1,100,000 0.0% 1,100,000 1,100,000 0.0% 1,100,000 741535 Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом - 0.0% - - 0.0% - - 0.0% - 741538 Допринос за уређивање грађевинског земљишта 5,300,000 0.2% 5,300,000 5,830,000 0.3% 5,830,000 5,830,000 0.3% 5,830,000 741542 Накнада за коришћење природног лековитог фактора 0.0% - 0.0% - 0.0% - 741560 Накнада за воде 0.0% - 0.0% - 0.0% - 742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 83,173,400 3.6% 615,000 83,788,400 91,490,740 4.0% 676,500 92,167,240 91,490,740 4.0% 676,500 92,167,240 742126 742151 742141 742145 742146 Накнада по основу конверзије права коришћења у праву својине у корист републике Србије Приходи од продаје добара и услуга од стране трж.орг.у корист нивоа општина Приходи од продаје добара и услуга од стране трж.орг.у корист нивоа градова Приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности у градској својији Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова 30,000 30,000 33,000 33,000 33,000 33,000-0.0% - 0.0% - 0.0% - 1,000,000 0.0% 1,000,000 1,100,000 0.0% 1,100,000 1,100,000 1,100,000 2,023,400 2,023,400 2,225,740 2,225,740 2,225,740 2,225,740 25,000,000 1.1% 25,000,000 27,500,000 1.2% 27,500,000 27,500,000 27,500,000 742152 Приходи од давања у закуп одн.на коришћење непокр.у држ.својини - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 742142 Приходи од давања у закуп одн.на коришћење непокр.у држ.својини које користе градови и инд.корисници њиховог буџета 45,000,000 2.0% 45,000,000 49,500,000 2.2% 49,500,000 49,500,000 49,500,000 742153 Приходи од закупн.за грађ.земљиште у корист нивоа општина 10,000 0.0% 10,000 11,000 0.0% 11,000 11,000 0.0% 11,000 742143 Приходи од закупн.за грађ.земљиште у корист нивоа градова 5,000,000 0.2% 5,000,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 Накнада на осн.конверзије права коришћења у право својине у 742154 0.0% - - 0.0% - - 0.0% - корист нивоа општина Накнада на осн.конверзије права коришћења у право својине у 742144 100,000 0.0% 100,000 110,000 110,000 110,000 110,000 корист нивоа градова 742251 Општинске администр.таксе 0.0% - - 0.0% - - 0.0% - 742241 Градске администр.таксе 800,000 0.0% 800,000 880,000 880,000 880,000 880,000 742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 10,000 0.0% 10,000 11,000 0.0% 11,000 11,000 0.0% 11,000 13

742254 Трошкови пореског и прекршајног поступка изворних јавних прихода општина и градова - 0.0% - - 0.0% - - 0.0% - 742255 Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина 0.0% - - 742242 Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова 4,000,000 0.2% 4,000,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000 742351 Приходи општ.орг.управе 0.0% - - 0.0% - - 0.0% - 742341 Приходи градских орг.управе 200,000 0.0% 200,000 220,000 220,000 220,000 220,000 742378 Родитељски динар за ваннаставне активности 615,000 615,000 676,500 676,500 676,500 676,500 743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 11,200,000 0.5% - 11,200,000 12,320,000 0.5% - 12,320,000 12,320,000 0.5% - 12,320,000 743324 Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима 10,000,000 0.4% 10,000,000 11,000,000 0.5% 11,000,000 11,000,000 0.5% 11,000,000 743351 Приходи од новч.казни изреч.у прекрш.поступку за прекр.проп.актом општине 0.0% - - 0.0% - - 0.0% - 743341 Приходи од новч.казни изреч.у прекрш.поступку за прекр.проп.актом града 500,000 0.0% 500,000 550,000 0.0% 550,000 550,000 550,000 743342 Приходи од казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку 200,000 200,000 220,000 220,000 220,000 220,000 743924 Приходи од увећ.целок.пор.дуга који је пред прин.наплате за 5% на дан поч.пост.прин.напл. 500,000 0.0% 500,000 550,000 0.0% 550,000 550,000 0.0% 550,000 744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 11,874,880 0.5% - 11,874,880 13,062,368 0.6% - 13,062,368 13,062,368 0.6% - 13,062,368 744151 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина 0.0% - 0.0% - 0.0% - 744141 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова 6,874,880 0.3% 6,874,880 7,562,368 7,562,368 7,562,368 7,562,368 744251 Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 744241 Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова 5,000,000 0.2% 5,000,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 43,502,393 1.9% 56,858,686 100,361,079 47,852,632 2.1% 62,544,555 110,397,187 47,852,632 2.1% 62,544,555 110,397,187 745151 Остали приходи у корист нивоа општина 0.0% - - 0.0% - 0.0% - 745141 Остали приходи у корист нивоа града 42,946,753 1.9% 56,858,686 99,805,439 47,241,428 62,544,555 109,785,983 47,241,428 62,544,555 109,785,983 745142 Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа градова 0.0% - 0.0% - 0.0% - 745143 Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа градова 555,640 0.0% 555,640 611,204 0.0% 611,204 611,204 0.0% 611,204 770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА - 0.0% - - - 0.0% - - - 0.0% - - 771111 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 0.0% - 0.0% - 0.0% - 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - 0.0% - - - 0.0% - - - 0.0% - - 791110 Приходи из буџета 0.0% - 0.0% - 0.0% - 800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 202,100,000 8.8% - 202,100,000 222,310,000 9.7% - 222,310,000 222,310,000 9.7% - 222,310,000 810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 202,100,000 8.8% - 202,100,000 222,310,000 9.7% - 222,310,000 222,310,000 9.7% - 222,310,000 811151 Примања од продаје непокретности у корист нивоа општине 0.0% - 0.0% - 0.0% - 811141 Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова 200,000,000 8.7% 200,000,000 220,000,000 220,000,000 220,000,000 220,000,000 811153 Примања од отплате станова у корист нивоа општина 0.0% - - - 811143 Примања од отплате станова у корист нивоа градова 2,000,000 0.1% 2,000,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 812151 Примања од продаје покретне имовине у корист нивоа општине 0.0% - - 0.0% - - 0.0% - 812141 Примања од продаје покретне имовине у корист нивоа градова 100,000 0.0% 100,000 110,000 110,000 110,000 110,000 840000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ - 0.0% - - - 0.0% - - - 0.0% - - 841000 Примања од продаје земљишта 0.0% - 0.0% - 0.0% - 900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМ 652,000 0.0% - 652,000 717,200 0.0% - 717,200 717,200 0.0% - 717,200 910000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА - 0.0% - - - 0.0% - - - 0.0% - - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 912 Примања од иностраног задуживања 0.0% - 0.0% - 0.0% - 920000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ 652,000 0.0% - 652,000 717,200 0.0% - 717,200 717,200 0.0% - 717,200 921651 Примања од отплате кредита датих домаћ.у земљи у корист нивоа општина 0.0% - 0.0% - 0.0% - 921641 Примања од отплате кредита датих домаћ.у земљи у корист нивоа градова 600,000 0.0% 600,000 660,000 0.0% 660,000 660,000 0.0% 660,000 921631 Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа општина 10,000 0.0% 10,000 11,000 0.0% 11,000 11,000 0.0% 11,000 921941 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова 42,000 0.0% 42,000 46,200 0.0% 46,200 46,200 0.0% 46,200 7+8+9 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ 2,235,877,264 97.4% 127,032,596 2,362,909,860 2,459,464,990 107.1% 139,735,856 2,599,200,846 2,459,464,990 107.1% 139,735,856 2,599,200,846 3+7+8+9 УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 2,295,377,647 100.0% 127,056,896 2,422,434,543 2,524,915,412 110.0% 139,762,586 2,664,677,997 2,524,915,412 110.0% 139,762,586 2,664,677,997 14

Члан 6. Издаци буџета, по основним наменама, за 2017., 2018. и 2019. годину, утврђени су и распоређени у следећим износима: Екон. клас. ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА Средства из буџета 2017.1 Структура % Средства из осталих извора 2017.1 Укупна јавна средства 2017.1 Средства из буџета 2018. Структура % Средства из осталих извора 2018. Укупна јавна средства 2018. Средства из буџета 2019. Структура % Средства из осталих извора 2019. Укупна јавна средства 2019. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 1.887.367.886 82.22% 93.939.482 1.981.307.368 2.076.104.674,6 82.22% 103.333.430,2 2.179.438.104,8 2.076.104.674,6 82.22% 103.333.430,2 2.179.438.104,8 410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 461.031.605 20.09% 16.897.975 477.929.580 507.134.765,5 20.09% 18.587.772,5 525.722.538 507.134.765,5 20.09% 18.587.772,5 525.722.538 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 356.528.629 15.53% 7.914.000 364.442.629 392.181.491,9 15.53% 8.705.400 400.886.891,9 392.181.491,9 15.53% 8.705.400 400.886.891,9 412 Социјални доприноси на терет послодавца 65.808.474 2.87% 2.245.975 68.054.449 72.389.321,4 2.87% 2.470.572,5 74.859.893,9 72.389.321,4 2.87% 2.470.572,5 74.859.893,9 413 Накнаде у натури 3.300.000 0.14% 346.000 3.646.000 3.630.000 0.14% 380.600 4.010.600 3.630.000 0.14% 380.600 4.010.600 414 415 416 420 Социјална давања запосленима 16.882.876 0.74% 4.850.000 21.732.876 18.571.163,6 0.74% 5.335.000 23.906.163,6 18.571.163,6 0.74% 5.335.000 23.906.163,6 Накнаде трошкова за запослене 5.180.000 0.23% 0 5.180.000 5.698.000 0.23% 0 5.698.000 5.698.000 0.23% 0 5.698.000 Награде запосленима и остали посебни расходи 13.331.626 0.58% 1.542.000 14.873.626 14.664.788,6 0.58% 1.696.200 16.360.988,6 14.664.788,6 0.58% 1.696.200 16.360.988,6 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 876.540.427 38.19% 71.252.764 947.793.191 964.194.469,7 38.19% 78.378.040,4 1.042.572.510,1 964.194.469,7 38.19% 78.378.040,4 1.042.572.510,1 421 Стални трошкови 156.828.025 6.83% 13.250.140 170.078.165 172.510.827,5 6.83% 14.575.154 187.085.981,5 172.510.827,5 6.83% 14.575.154 187.085.981,5 422 Трошкови путовања 44.051.088 1.92% 3.016.429 47.067.517 48.456.196,8 1.92% 3.318.071,9 51.774.268,7 48.456.196,8 1.92% 3.318.071,9 51.774.268,7 15

423 Услуге по уговору 217.528.356 9.48% 15.289.270 232.817.626 239.281.191,6 9.48% 16.818.197 256.099.388,6 239.281.191,6 9.48% 16.818.197 256.099.388,6 424 425 Специјализоване услуге 262.807.134 11.45% 7.998.743 270.805.877 289.087.847,4 11.45% 8.798.617,3 297.886.464,7 289.087.847,4 11.45% 8.798.617,3 297.886.464,7 Текуће поправке и одржавање 135.048.231 5.88% 14.822.786 149.871.017 148.553.054,1 5.88% 16.305.064,6 164.858.118,7 148.553.054,1 5.88% 16.305.064,6 164.858.118,7 426 Материјал 60.277.593 2.63% 16.875.396 77.152.989 66.305.352,3 2.63% 18.562.935,6 84.868.287,9 66.305.352,3 2.63% 18.562.935,6 84.868.287,9 430 АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД 4.000.000 0.17% 0 4.000.000 4.400.000 0.17% 0 4.400.000 4.400.000 0.17% 0 4.400.000 434 Употреба природне имовине 4.000.000 0.17% 0 4.000.000 4.400.000 0.17% 0 4.400.000 4.400.000 0.17% 0 4.400.000 440 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 600.000 0.03% 60.000 660.000 660.000 0.03% 66.000 726.000 660.000 0.03% 66.000 726.000 441 444 Отплата домаћих камата 600.000 0.03% 35.000 635.000 660.000 0.03% 38.500 698.500 660.000 0.03% 38.500 698.500 Пратећи трошкови задуживања 0 0.00% 25.000 25.000 0 0.00% 27.500 27.500 0 0.00% 27.500 27.500 450 СУБВЕНЦИЈЕ 67.014.000 2.92% 0 67.014.000 73.715.400 2.92% 0 73.715.400 73.715.400 2.92% 0 73.715.400 451 454 460 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Субвенције приватним предузећима ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 52.714.000 2.30% 0 52.714.000 57.985.400 2.30% 0 57.985.400 57.985.400 2.30% 0 57.985.400 14.300.000 0.62% 0 14.300.000 15.730.000 0.62% 0 15.730.000 15.730.000 0.62% 0 15.730.000 256.979.138 11.20% 566.500 257.545.638 282.677.051,8 11.20% 623.150 283.300.201,8 282.677.051,8 11.20% 623.150 283.300.201,8 463 Трансфери осталим нивоима власти 196.196.631 8.55% 0 196.196.631 215.816.294,1 8.55% 0 215.816.294,1 215.816.294,1 8.55% 0 215.816.294,1 464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 6.433.000 0.28% 0 6.433.000 7.076.300 0.28% 0 7.076.300 7.076.300 0.28% 0 7.076.300 16

465 Остале дотације и трансфери 54.349.507 2.37% 566.500 54.916.007 59.784.457,7 2.37% 623.150 60.407.607,7 59.784.457,7 2.37% 623.150 60.407.607,7 470 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 73.542.562 3.20% 2.434.500 75.977.062 80.896.818,2 3.20% 2.677.950 83.574.768,2 80.896.818,2 3.20% 2.677.950 83.574.768,2 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 73.542.562 3.20% 2.434.500 75.977.062 80.896.818,2 3.20% 2.677.950 83.574.768,2 80.896.818,2 3.20% 2.677.950 83.574.768,2 480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 127.660.154 5.56% 2.727.743 130.387.897 140.426.169,4 5.56% 3.000.517,3 143.426.686,7 140.426.169,4 5.56% 3.000.517,3 143.426.686,7 481 482 Дотације невладиним организацијама 102.281.954 4.46% 1.570.000 103.851.954 112.510.149,4 4.46% 1.727.000 114.237.149,4 112.510.149,4 4.46% 1.727.000 114.237.149,4 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 4.423.200 0.19% 1.102.743 5.525.943 4.865.520 0.19% 1.213.017,3 6.078.537,3 4.865.520 0.19% 1.213.017,3 6.078.537,3 483 485 490 Новчане казне и пенали по решењу судова Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 20.955.000 0.91% 55.000 21.010.000 23.050.500 0.91% 60.500 23.111.000 23.050.500 0.91% 60.500 23.111.000 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 20.000.000 0.87% 0 20.000.000 22.000.000 0.87% 0 22.000.000 22.000.000 0.87% 0 22.000.000 499 Средства резерве 20.000.000 0.87% 0 20.000.000 22.000.000 0.87% 0 22.000.000 22.000.000 0.87% 0 22.000.000 500 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 347.833.761 15.15% 33.117.414 380.951.175 382.617.137,1 15.15% 36.429.155,4 419.046.292,5 382.617.137,1 15.15% 36.429.155,4 419.046.292,5 510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 345.433.761 15.05% 27.567.414 373.001.175 379.977.137,1 15.05% 30.324.155,4 410.301.292,5 379.977.137,1 15.05% 30.324.155,4 410.301.292,5 17

511 Зграде и грађевински објекти 309.942.680 13.50% 8.595.080 318.537.760 340.936.948 13.50% 9.454.588 350.391.536 340.936.948 13.50% 9.454.588 350.391.536 512 Машине и опрема 31.913.081 1.39% 18.454.334 50.367.415 35.104.389,1 1.39% 20.299.767,4 55.404.156,5 35.104.389,1 1.39% 20.299.767,4 55.404.156,5 513 515 Остале некретнине и опрема 0 0.00% 468.000 468.000 0 0.00% 514.800 514.800 0 0.00% 514.800 514.800 Нематеријална имовина 3.578.000 0.16% 50.000 3.628.000 3.935.800 0.16% 55.000 3.990.800 3.935.800 0.16% 55.000 3.990.800 520 ЗАЛИХЕ 0 0.00% 3.450.000 3.450.000 0 0.00% 3.795.000 3.795.000 0 0.00% 3.795.000 3.795.000 523 540 Залихе робе за даљу продају 0 0.00% 3.450.000 3.450.000 0 0.00% 3.795.000 3.795.000 0 0.00% 3.795.000 3.795.000 ПРИРОДНА ИМОВИНА 2.400.000 0.10% 2.100.000 4.500.000 2.640.000 0.10% 2.310.000 4.950.000 2.640.000 0.10% 2.310.000 4.950.000 543 Шуме и воде 2.400.000 0.10% 2.100.000 4.500.000 2.640.000 0.10% 2.310.000 4.950.000 2.640.000 0.10% 2.310.000 4.950.000 600 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 60.176.000 2.62% 0 60.176.000 66.193.600 2.62% 0 66.193.600 66.193.600 2.62% 0 66.193.600 610 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 36.795.000 1.60% 0 36.795.000 40.474.500 1.60% 0 40.474.500 40.474.500 1.60% 0 40.474.500 611 620 Отплата главнице домаћим кредиторима НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 36.795.000 1.60% 0 36.795.000 40.474.500 1.60% 0 40.474.500 40.474.500 1.60% 0 40.474.500 23.381.000 1.02% 0 23.381.000 25.719.100 1.02% 0 25.719.100 25.719.100 1.02% 0 25.719.100 621 # Набавка домаће финансијске имовине 23.381.000 1.02% 0 23.381.000 25.719.100 1.02% 0 25.719.100 25.719.100 1.02% 0 25.719.100 УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ 2.295.377.647 100.00% 127.056.896 2.422.434.543 2.524.915.411,7 100.00% 139.762.585,6 2.664.677.997,3 2.524.915.411,7 100.00% 139.762.585,6 2.664.677.997,3 18

Члан 7. Издаци буџета, по функционалној класификацији за 2017., 2018. и 2019. годину, утврђени су и распоређени у следећим износима: Функције Функционална класификација Средства из буџета 2017.1 Структура % Средства из осталих извора 2017.1 Укупна јавна средства 2017.1 Средства из буџета 2018. Структура % Средства из осталих извора 2018. Укупна јавна средства 2018. Средства из буџета 2019. Структура % Средства из осталих извора 2019. Укупна јавна средства 2019. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 000 000 - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 118.128.727 5.15% 2.434.800 120.563.527 129.941.599,7 5.15% 2.678.280 132.619.879,7 129.941.599,7 5.15% 2.678.280 132.619.879,7 020 020 - Старост 7.918.552 0.34% 0 7.918.552 8.710.407,2 0.34% 0 8.710.407,2 8.710.407,2 0.34% 0 8.710.407,2 040 050 040 - Породица и деца 39.997.000 1.74% 0 39.997.000 43.996.700 1.74% 0 43.996.700 43.996.700 1.74% 0 43.996.700 050 - Незапосленост 654.000 0.03% 0 654.000 719.400 0.03% 0 719.400 719.400 0.03% 0 719.400 060 060 - Становање 10.158.800 0.44% 0 10.158.800 11.174.680 0.44% 0 11.174.680 11.174.680 0.44% 0 11.174.680 070 090 100 070 - Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 090 - Социјална заштита некласификована на другом месту 40.487.331 1.76% 2.434.800 42.922.131 44.536.064,1 1.76% 2.678.280 47.214.344,1 44.536.064,1 1.76% 2.678.280 47.214.344,1 18.913.044 0.82% 0 18.913.044 20.804.348,4 0.82% 0 20.804.348,4 20.804.348,4 0.82% 0 20.804.348,4 100 - ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 530.448.216 23.11% 38.147.622 568.595.838 583.493.037,6 23.11% 41.962.384,2 625.455.421,8 583.493.037,6 23.11% 41.962.384,2 625.455.421,8 110 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови 100.426.190 4.38% 0 100.426.190 110.468.809 4.38% 0 110.468.809 110.468.809 4.38% 0 110.468.809 19

112 112 - Финансијски и фискални послови 17.275.000 0.75% 0 17.275.000 19.002.500 0.75% 0 19.002.500 19.002.500 0.75% 0 19.002.500 130 133 160 170 300 130 - Опште услуге 302.321.126 13.17% 0 302.321.126 332.553.238,6 13.17% 0 332.553.238,6 332.553.238,6 13.17% 0 332.553.238,6 133 - Остале опште услуге 72.178.400 3.14% 38.147.622 110.326.022 79.396.240 3.14% 41.962.384,2 121.358.624,2 79.396.240 3.14% 41.962.384,2 121.358.624,2 160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 1.052.500 0.05% 0 1.052.500 1.157.750 0.05% 0 1.157.750 1.157.750 0.05% 0 1.157.750 170 - Трансакције јавног дуга 37.195.000 1.62% 0 37.195.000 40.914.500 1.62% 0 40.914.500 40.914.500 1.62% 0 40.914.500 300 - ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 8.003.500 0.35% 0 8.003.500 8.803.850 0.35% 0 8.803.850 8.803.850 0.35% 0 8.803.850 320 320 - Услуге противпожарне заштите 7.034.000 0.31% 0 7.034.000 7.737.400 0.31% 0 7.737.400 7.737.400 0.31% 0 7.737.400 330 330 - Судови 969.500 0.04% 0 969.500 1.066.450 0.04% 0 1.066.450 1.066.450 0.04% 0 1.066.450 360 400 412 360 - Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту 400 - ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 412 - Општи послови по питању рада 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 352.512.011 15.36% 0 352.512.011 387.763.212,1 15.36% 0 387.763.212,1 387.763.212,1 15.36% 0 387.763.212,1 4.120.460 0.18% 0 4.120.460 4.532.506 0.18% 0 4.532.506 4.532.506 0.18% 0 4.532.506 421 436 451 421 - Пољопривреда 131.056.868 5.71% 0 131.056.868 144.162.554,8 5.71% 0 144.162.554,8 144.162.554,8 5.71% 0 144.162.554,8 436 - Остала енергија 26.281.554 1.14% 0 26.281.554 28.909.709,4 1.14% 0 28.909.709,4 28.909.709,4 1.14% 0 28.909.709,4 451 - Друмски саобраћај 134.752.172 5.87% 0 134.752.172 148.227.389,2 5.87% 0 148.227.389,2 148.227.389,2 5.87% 0 148.227.389,2 471 471 - Трговина, смештај и складиштење 14.218.000 0.62% 0 14.218.000 15.639.800 0.62% 0 15.639.800 15.639.800 0.62% 0 15.639.800 20

473 473 - Туризам 19.603.000 0.85% 0 19.603.000 21.563.300 0.85% 0 21.563.300 21.563.300 0.85% 0 21.563.300 474 500 474 - Вишенаменски развојни пројекти 500 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 22.479.957 0.98% 0 22.479.957 24.727.952,7 0.98% 0 24.727.952,7 24.727.952,7 0.98% 0 24.727.952,7 213.886.345 9.32% 1.231.000 215.117.345 235.274.979,5 9.32% 1.354.100 236.629.079,5 235.274.979,5 9.32% 1.354.100 236.629.079,5 510 520 530 510 - Управљање отпадом 129.353.325 5.64% 0 129.353.325 142.288.657,5 5.64% 0 142.288.657,5 142.288.657,5 5.64% 0 142.288.657,5 520 - Управљање отпадним водама 24.021.198 1.05% 0 24.021.198 26.423.317,8 1.05% 0 26.423.317,8 26.423.317,8 1.05% 0 26.423.317,8 530 - Смањење загађености 14.577.147 0.64% 0 14.577.147 16.034.861,7 0.64% 0 16.034.861,7 16.034.861,7 0.64% 0 16.034.861,7 540 540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика 30.350.000 1.32% 0 30.350.000 33.385.000 1.32% 0 33.385.000 33.385.000 1.32% 0 33.385.000 560 560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту 15.584.675 0.68% 1.231.000 16.815.675 17.143.142,5 0.68% 1.354.100 18.497.242,5 17.143.142,5 0.68% 1.354.100 18.497.242,5 600 600 - ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ 220.657.400 9.61% 0 220.657.400 242.723.140 9.61% 0 242.723.140 242.723.140 9.61% 0 242.723.140 610 620 630 640 700 610 - Стамбени развој 12.602.000 0.55% 0 12.602.000 13.862.200 0.55% 0 13.862.200 13.862.200 0.55% 0 13.862.200 620 - Развој заједнице 117.065.400 5.10% 0 117.065.400 128.771.940 5.10% 0 128.771.940 128.771.940 5.10% 0 128.771.940 630 - Водоснабдевање 34.510.000 1.50% 0 34.510.000 37.961.000 1.50% 0 37.961.000 37.961.000 1.50% 0 37.961.000 640 - Улична расвета 56.480.000 2.46% 0 56.480.000 62.128.000 2.46% 0 62.128.000 62.128.000 2.46% 0 62.128.000 700 - ЗДРАВСТВО 9.845.155 0.43% 0 9.845.155 10.829.670,5 0.43% 0 10.829.670,5 10.829.670,5 0.43% 0 10.829.670,5 721 721 - Опште медицинске услуге 7.833.000 0.34% 0 7.833.000 8.616.300 0.34% 0 8.616.300 8.616.300 0.34% 0 8.616.300 21

722 760 722 - Специјализоване медицинске услуге 760 - Здравство некласификовано на другом месту 1.735.000 0.08% 0 1.735.000 1.908.500 0.08% 0 1.908.500 1.908.500 0.08% 0 1.908.500 277.155 0.01% 0 277.155 304.870,5 0.01% 0 304.870,5 304.870,5 0.01% 0 304.870,5 800 810 800 - РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ 810 - Услуге рекреације и спорта 386.019.750 16.82% 53.042.634 439.062.384 424.621.725 16.82% 58.346.897,4 482.968.622,4 424.621.725 16.82% 58.346.897,4 482.968.622,4 117.691.028 5.13% 33.796.400 151.487.428 129.460.130,8 5.13% 37.176.040 166.636.170,8 129.460.130,8 5.13% 37.176.040 166.636.170,8 820 820 - Услуге културе 218.301.851 9.51% 19.246.234 237.548.085 240.132.036,1 9.51% 21.170.857,4 261.302.893,5 240.132.036,1 9.51% 21.170.857,4 261.302.893,5 830 840 830 - Услуге емитовања и штампања 840 - Верске и остале услуге заједнице 24.900.000 1.08% 0 24.900.000 27.390.000 1.08% 0 27.390.000 27.390.000 1.08% 0 27.390.000 24.726.871 1.08% 0 24.726.871 27.199.558,1 1.08% 0 27.199.558,1 27.199.558,1 1.08% 0 27.199.558,1 860 900 860 - Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту 400.000 0.02% 0 400.000 440.000 0.02% 0 440.000 440.000 0.02% 0 440.000 900 - ОБРАЗОВАЊЕ 455.876.543 19.86% 32.200.840 488.077.383 501.464.197,3 19.86% 35.420.924 536.885.121,3 501.464.197,3 19.86% 35.420.924 536.885.121,3 911 911 - Предшколско образовање 218.147.000 9.50% 20.697.840 238.844.840 239.961.700 9.50% 22.767.624 262.729.324 239.961.700 9.50% 22.767.624 262.729.324 912 915 920 912 - Основно образовање 139.290.659 6.07% 0 139.290.659 153.219.724,9 6.07% 0 153.219.724,9 153.219.724,9 6.07% 0 153.219.724,9 915 - Специјално основно образовање 920 - Средње образовање 190.000 0.01% 0 190.000 209.000 0.01% 0 209.000 209.000 0.01% 0 209.000 43.557.000 1.90% 0 43.557.000 47.912.700 1.90% 0 47.912.700 47.912.700 1.90% 0 47.912.700 22

950 950 - Образовање које није дефинисано нивоом 54.691.884 2.38% 11.503.000 66.194.884 60.161.072,4 2.38% 12.653.300 72.814.372,4 60.161.072,4 2.38% 12.653.300 72.814.372,4 # УКУПНО 2.295.377.647 100.00% 127.056.896 2.422.434.543 2.524.915.411,7 100.00% 139.762.585,6 2.664.677.997,3 2.524.915.411,7 100.00% 139.762.585,6 2.664.677.997,3 Члан 8. Издаци буџета, по програмској класификацији за 2017., 2018. и 2019. годину, утврђени су и распоређени у следећим износима: Прог. Активност / Пројекат Назив Средства из буџета 2017.1 Струк тура % Средства из осталих извора 2017.1 Укупна јавна средства 2017.1 Средства из буџета 2018. Струк тура % Средства из осталих извора 2018. Укупна јавна средства 2018. Средства из буџета 2019. Струк тура % Средства из осталих извора 2019. Укупна јавна средства 2019. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1101 Програм_1 Урбанизам_и_просторно_планирање 29.954.000 1.30% 0 29.954.000 32.949.400 1.30% 0 32.949.400 32.949.400 1.30% 0 32.949.400 1101-0001 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање 3.711.000 0.16% 0 3.711.000 4.082.100 0.16% 0 4.082.100 4.082.100 0.16% 0 4.082.100 1101-0002 1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова 2.926.000 0.13% 0 2.926.000 3.218.600 0.13% 0 3.218.600 3.218.600 0.13% 0 3.218.600 1101-0004 1101-0004 Социјално становање 10.204.000 0.44% 0 10.204.000 11.224.400 0.44% 0 11.224.400 11.224.400 0.44% 0 11.224.400 1101-П1 П1-Општинска стамбена агенција у ликвидацији 2.398.000 0.10% 0 2.398.000 2.637.800 0.10% 0 2.637.800 2.637.800 0.10% 0 2.637.800 1101-П2 П2-Дирекција за изградњу града у ликвидацији 10.715.000 0.47% 0 10.715.000 11.786.500 0.47% 0 11.786.500 11.786.500 0.47% 0 11.786.500 1102 Програм_2 Комуналне_делатности 205.028.701 8.93% 1.231.000 206.259.701 225.531.571,1 8.93% 1.354.100 226.885.671,1 225.531.571,1 8.93% 1.354.100 226.885.671,1 1102-0001 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 56.480.000 2.46% 0 56.480.000 62.128.000 2.46% 0 62.128.000 62.128.000 2.46% 0 62.128.000 1102-0002 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина 28.750.000 1.25% 1.231.000 29.981.000 31.625.000 1.25% 1.354.100 32.979.100 31.625.000 1.25% 1.354.100 32.979.100 1102-0003 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 20.083.325 0.87% 0 20.083.325 22.091.657,5 0.87% 0 22.091.657,5 22.091.657,5 0.87% 0 22.091.657,5 1102-0004 1102-0004 Зоохигијена 8.000.000 0.35% 0 8.000.000 8.800.000 0.35% 0 8.800.000 8.800.000 0.35% 0 8.800.000 1102-0005 1102-0005 Уређивање, одржавање и коришћење пијаца 14.218.000 0.62% 0 14.218.000 15.639.800 0.62% 0 15.639.800 15.639.800 0.62% 0 15.639.800 1102-0006 1102-0006 Одржавање гробаља и погребне услуге 12.550.000 0.55% 0 12.550.000 13.805.000 0.55% 0 13.805.000 13.805.000 0.55% 0 13.805.000 1102-0007 1102-0007 Прозводња и дистрибуције топлотне енергије 20.425.554 0.89% 0 20.425.554 22.468.109,4 0.89% 0 22.468.109,4 22.468.109,4 0.89% 0 22.468.109,4 1102-0008 1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 34.510.000 1.50% 0 34.510.000 37.961.000 1.50% 0 37.961.000 37.961.000 1.50% 0 37.961.000 1102-0009 1102-0009 Остале комуналне услуге 10.011.822 0.44% 0 10.011.822 11.013.004,2 0.44% 0 11.013.004,2 11.013.004,2 0.44% 0 11.013.004,2 23

1501 Програм_3 Локални_економски_развој 134.469.817 5.86% 0 134.469.817 147.916.798,7 5.86% 0 147.916.798,7 147.916.798,7 5.86% 0 147.916.798,7 1501-0001 1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента 108.143.957 4.71% 0 108.143.957 118.958.352,7 4.71% 0 118.958.352,7 118.958.352,7 4.71% 0 118.958.352,7 1501-0002 1501-0002 Мере активне политике запошљавања 3.800.000 0.17% 0 3.800.000 4.180.000 0.17% 0 4.180.000 4.180.000 0.17% 0 4.180.000 1501-П1 П1-Гасовод-стара инд.зона 9.505.400 0.41% 0 9.505.400 10.455.940 0.41% 0 10.455.940 10.455.940 0.41% 0 10.455.940 1501-П2 П2-Обука незапослених за рад 320.460 0.01% 0 320.460 352.506 0.01% 0 352.506 352.506 0.01% 0 352.506 1501-П3 П3-Гранични прелаз Наково 12.700.000 0.55% 0 12.700.000 13.970.000 0.55% 0 13.970.000 13.970.000 0.55% 0 13.970.000 1502 Програм_4 Развој_туризма 19.603.000 0.85% 0 19.603.000 21.563.300 0.85% 0 21.563.300 21.563.300 0.85% 0 21.563.300 1502-0002 1502-0002 Промоција туристичке понуде 13.408.000 0.58% 0 13.408.000 14.748.800 0.58% 0 14.748.800 14.748.800 0.58% 0 14.748.800 1502-П1 П1-Дани лудаје 6.195.000 0.27% 0 6.195.000 6.814.500 0.27% 0 6.814.500 6.814.500 0.27% 0 6.814.500 0101 Програм_5 Пољопривреда_и_рурални_развој 123.056.868 5.36% 0 123.056.868 135.362.554,8 5.36% 0 135.362.554,8 135.362.554,8 5.36% 0 135.362.554,8 0101-0001 0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници 100.398.580 4.37% 0 100.398.580 110.438.438 4.37% 0 110.438.438 110.438.438 4.37% 0 110.438.438 0101-0002 0101-0002 Мере подршке руралном развоју 12.600.000 0.55% 0 12.600.000 13.860.000 0.55% 0 13.860.000 13.860.000 0.55% 0 13.860.000 0101-П1 П1-Општински ват. савез 5.546.068 0.24% 0 5.546.068 6.100.674,8 0.24% 0 6.100.674,8 6.100.674,8 0.24% 0 6.100.674,8 0101-П2 П2-Јавна агенција за пољопривреду и малу привреду у ликвидацији 4.512.220 0.20% 0 4.512.220 4.963.442 0.20% 0 4.963.442 4.963.442 0.20% 0 4.963.442 0401 Програм_6 Заштита_животне_средине 155.041.198 6.75% 0 155.041.198 170.545.317,8 6.75% 0 170.545.317,8 170.545.317,8 6.75% 0 170.545.317,8 0401-0001 0401-0001 Управљање заштитом животне средине 13.750.000 0.60% 0 13.750.000 15.125.000 0.60% 0 15.125.000 15.125.000 0.60% 0 15.125.000 0401-0002 0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине 8.000.000 0.35% 0 8.000.000 8.800.000 0.35% 0 8.800.000 8.800.000 0.35% 0 8.800.000 0401-0004 0401-0004 Управљање отпадним водама 24.021.198 1.05% 0 24.021.198 26.423.317,8 1.05% 0 26.423.317,8 26.423.317,8 1.05% 0 26.423.317,8 0401-0005 0401-0005 Управљање комуналним отпадом 103.500.000 4.51% 0 103.500.000 113.850.000 4.51% 0 113.850.000 113.850.000 4.51% 0 113.850.000 0401-0006 0401-0006 Управљање осталим врстама отпада 5.770.000 0.25% 0 5.770.000 6.347.000 0.25% 0 6.347.000 6.347.000 0.25% 0 6.347.000 0701 Програм_7 Организација_саобраћаја_и_саобраћајна_инфраструктура 118.452.172 5.16% 0 118.452.172 130.297.389,2 5.16% 0 130.297.389,2 130.297.389,2 5.16% 0 130.297.389,2 0701-0001 0701-0001 Управљање саобраћајем 5.500.000 0.24% 0 5.500.000 6.050.000 0.24% 0 6.050.000 6.050.000 0.24% 0 6.050.000 0701-0002 0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре 102.952.172 4.49% 0 102.952.172 113.247.389,2 4.49% 0 113.247.389,2 113.247.389,2 4.49% 0 113.247.389,2 0701-0004 0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника 5.000.000 0.22% 0 5.000.000 5.500.000 0.22% 0 5.500.000 5.500.000 0.22% 0 5.500.000 0701-П1 П1-Безбедност у саобраћају 5.000.000 0.22% 0 5.000.000 5.500.000 0.22% 0 5.500.000 5.500.000 0.22% 0 5.500.000 0701-П2 П2-Дирекција за изградњу града у ликвидацији-коридор на Тиси 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 2001 Програм_8 Предшколско_васпитање_и_образовање 218.147.000 9.50% 20.697.840 238.844.840 239.961.700 9.50% 22.767.624 262.729.324 239.961.700 9.50% 22.767.624 262.729.324 2001-0001 2001-0001 Функционисање предшколских установа 217.797.000 9.49% 20.697.840 238.494.840 239.576.700 9.49% 22.767.624 262.344.324 239.576.700 9.49% 22.767.624 262.344.324 2001-П1 П1-Безбедност у саобраћају-пу 350.000 0.02% 0 350.000 385.000 0.02% 0 385.000 385.000 0.02% 0 385.000 2002 Програм_9 Основно_образовање_и_васпитање 148.530.659 6.47% 0 148.530.659 163.383.724,9 6.47% 0 163.383.724,9 163.383.724,9 6.47% 0 163.383.724,9 24

2002-0001 2002-0001 Функционисање основних школа 148.340.659 6.46% 0 148.340.659 163.174.724,9 6.46% 0 163.174.724,9 163.174.724,9 6.46% 0 163.174.724,9 2002-П1 П1-Пројекат МНРО 190.000 0.01% 0 190.000 209.000 0.01% 0 209.000 209.000 0.01% 0 209.000 2003 Програм_10 Средње_образовање_и_васпитање 75.907.000 3.31% 0 75.907.000 83.497.700 3.31% 0 83.497.700 83.497.700 3.31% 0 83.497.700 2003-0001 2003-0001 Функционисање средњих школа 75.907.000 3.31% 0 75.907.000 83.497.700 3.31% 0 83.497.700 83.497.700 3.31% 0 83.497.700 0901 Програм_11 Социјална_и_дечија_заштита 117.474.727 5.12% 2.434.800 119.909.527 129.222.199,7 5.12% 2.678.280 131.900.479,7 129.222.199,7 5.12% 2.678.280 131.900.479,7 0901-0001 0901-0001 Социјалне помоћи 18.285.000 0.80% 2.434.800 20.719.800 20.113.500 0.80% 2.678.280 22.791.780 20.113.500 0.80% 2.678.280 22.791.780 0901-0002 0901-0002 Прихватилишта и друге врсте смештаја 12.167.904 0.53% 0 12.167.904 13.384.694,4 0.53% 0 13.384.694,4 13.384.694,4 0.53% 0 13.384.694,4 0901-0003 0901-0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама 8.270.000 0.36% 0 8.270.000 9.097.000 0.36% 0 9.097.000 9.097.000 0.36% 0 9.097.000 0901-0004 0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге 24.822.492 1.08% 0 24.822.492 27.304.741,2 1.08% 0 27.304.741,2 27.304.741,2 1.08% 0 27.304.741,2 0901-0005 0901-0005 Активности Црвеног крста 13.932.331 0.61% 0 13.932.331 15.325.564,1 0.61% 0 15.325.564,1 15.325.564,1 0.61% 0 15.325.564,1 0901-0006 0901-0006 Подршка деци и породица са децом 39.997.000 1.74% 0 39.997.000 43.996.700 1.74% 0 43.996.700 43.996.700 1.74% 0 43.996.700 1801 Програм_12 Здравствена_заштита 8.110.155 0.35% 0 8.110.155 8.921.170,5 0.35% 0 8.921.170,5 8.921.170,5 0.35% 0 8.921.170,5 1801-0001 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствне заштите 6.710.155 0.29% 0 6.710.155 7.381.170,5 0.29% 0 7.381.170,5 7.381.170,5 0.29% 0 7.381.170,5 1801-0002 1801-0002 Мртвозорство 1.400.000 0.06% 0 1.400.000 1.540.000 0.06% 0 1.540.000 1.540.000 0.06% 0 1.540.000 1201 Програм_13 Развој_културе 255.778.722 11.14% 19.246.234 275.024.956 281.356.594,2 11.14% 21.170.857,4 302.527.451,6 281.356.594,2 11.14% 21.170.857,4 302.527.451,6 1201-0001 1201-0001 Функционисање локалних установа културе 169.567.169 7.39% 6.380.818 175.947.987 186.523.885,9 7.39% 7.018.899,8 193.542.785,7 186.523.885,9 7.39% 7.018.899,8 193.542.785,7 1201-0002 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 3.876.871 0.17% 0 3.876.871 4.264.558,1 0.17% 0 4.264.558,1 4.264.558,1 0.17% 0 4.264.558,1 1201-0002 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 25.638.691 1.12% 0 25.638.691 28.202.560,1 1.12% 0 28.202.560,1 28.202.560,1 1.12% 0 28.202.560,1 1201-0003 1201-0004 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културноисторијског наслеђа 8.700.000 0.38% 0 8.700.000 9.570.000 0.38% 0 9.570.000 9.570.000 0.38% 0 9.570.000 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања 24.900.000 1.08% 0 24.900.000 27.390.000 1.08% 0 27.390.000 27.390.000 1.08% 0 27.390.000 1201-П1 П1-Пројекти Културног центра 2.345.588 0.10% 0 2.345.588 2.580.146,8 0.10% 0 2.580.146,8 2.580.146,8 0.10% 0 2.580.146,8 1201-П10 П10-Терра-ИПА 73.000 0.00% 3.392.422 3.465.422 80.300 0.00% 3.731.664,2 3.811.964,2 80.300 0.00% 3.731.664,2 3.811.964,2 1201-П2 П2-Пројекти Историјског архива 1.550.000 0.07% 810.000 2.360.000 1.705.000 0.07% 891.000 2.596.000 1.705.000 0.07% 891.000 2.596.000 25

1201-П3 П3-Пројекти Народне библиотеке 1.698.000 0.07% 300.000 1.998.000 1.867.800 0.07% 330.000 2.197.800 1.867.800 0.07% 330.000 2.197.800 1201-П4 П4-Пројекти Народног музеја 2.166.033 0.09% 288.468 2.454.501 2.382.636,3 0.09% 317.314,8 2.699.951,1 2.382.636,3 0.09% 317.314,8 2.699.951,1 1201-П5 П5-Пројекти Народног позоришта 4.550.000 0.20% 3.780.000 8.330.000 5.005.000 0.20% 4.158.000 9.163.000 5.005.000 0.20% 4.158.000 9.163.000 1201-П6 П6-Пројекти ТЕРРА 6.724.854 0.29% 0 6.724.854 7.397.339,4 0.29% 0 7.397.339,4 7.397.339,4 0.29% 0 7.397.339,4 1201-П7 П7-Културно наслеђе 3.324.316 0.14% 0 3.324.316 3.656.747,6 0.14% 0 3.656.747,6 3.656.747,6 0.14% 0 3.656.747,6 1201-П8 П8-Културни центар-ипа 209.100 0.01% 3.030.064 3.239.164 230.010 0.01% 3.333.070,4 3.563.080,4 230.010 0.01% 3.333.070,4 3.563.080,4 1201-П9 П9-Народни музеј-ипа 455.100 0.02% 1.264.462 1.719.562 500.610 0.02% 1.390.908,2 1.891.518,2 500.610 0.02% 1.390.908,2 1.891.518,2 1301 Програм_14 Развој_спорта_и_омладине 124.780.028 5.44% 33.796.400 158.576.428 137.258.030,8 5.44% 37.176.040 174.434.070,8 137.258.030,8 5.44% 37.176.040 174.434.070,8 1301-0001 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 38.080.750 1.66% 0 38.080.750 41.888.825 1.66% 0 41.888.825 41.888.825 1.66% 0 41.888.825 1301-0002 1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту 1.500.000 0.07% 0 1.500.000 1.650.000 0.07% 0 1.650.000 1.650.000 0.07% 0 1.650.000 1301-0003 1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре 8.200.000 0.36% 0 8.200.000 9.020.000 0.36% 0 9.020.000 9.020.000 0.36% 0 9.020.000 1301-0004 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа 71.645.278 3.12% 33.796.400 105.441.678 78.809.805,8 3.12% 37.176.040 115.985.845,8 78.809.805,8 3.12% 37.176.040 115.985.845,8 1301-0005 1301-0005 Спровођење омладинске политике 4.700.000 0.20% 0 4.700.000 5.170.000 0.20% 0 5.170.000 5.170.000 0.20% 0 5.170.000 1301-П1 П1-Партнерством до професионалног остварења младих 654.000 0.03% 0 654.000 719.400 0.03% 0 719.400 719.400 0.03% 0 719.400 0602 Програм_15 Опште_јавне_услуге_управе 474.761.410 20.68% 49.650.622 524.412.032 522.237.551 20.68% 54.615.684,2 576.853.235,2 522.237.551 20.68% 54.615.684,2 576.853.235,2 0602-0001 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 302.321.126 13.17% 0 302.321.126 332.553.238,6 13.17% 0 332.553.238,6 332.553.238,6 13.17% 0 332.553.238,6 0602-0002 0602-0002 Функционисање месних заједница 57.162.400 2.49% 38.147.622 95.310.022 62.878.640 2.49% 41.962.384,2 104.841.024,2 62.878.640 2.49% 41.962.384,2 104.841.024,2 0602-0003 0602-0003 Сервисирање јавног дуга 37.195.000 1.62% 0 37.195.000 40.914.500 1.62% 0 40.914.500 40.914.500 1.62% 0 40.914.500 0602-0004 0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво 1.000 0.00% 0 1.000 1.100 0.00% 0 1.100 1.100 0.00% 0 1.100 0602-0005 0602-0005 Заштитник грађана 968.500 0.04% 0 968.500 1.065.350 0.04% 0 1.065.350 1.065.350 0.04% 0 1.065.350 0602-0006 0602-0006 Инспекцијски послови 1.052.500 0.05% 0 1.052.500 1.157.750 0.05% 0 1.157.750 1.157.750 0.05% 0 1.157.750 0602-0009 0602-0009 Текућа буџетска резерва 10.000.000 0.44% 0 10.000.000 11.000.000 0.44% 0 11.000.000 11.000.000 0.44% 0 11.000.000 0602-0010 0602-0010 Стална буџетска резерва 10.000.000 0.44% 0 10.000.000 11.000.000 0.44% 0 11.000.000 11.000.000 0.44% 0 11.000.000 0602-0013 0602-0013 Администрирање изворних прихода локалне самоуправе 17.275.000 0.75% 0 17.275.000 19.002.500 0.75% 0 19.002.500 19.002.500 0.75% 0 19.002.500 26

0602-0014 0602-0014 Ванредне ситуације 7.034.000 0.31% 0 7.034.000 7.737.400 0.31% 0 7.737.400 7.737.400 0.31% 0 7.737.400 0602-П1 П1-Месне заједнице самодопринос 23.160.000 1.01% 0 23.160.000 25.476.000 1.01% 0 25.476.000 25.476.000 1.01% 0 25.476.000 0602-П3 П3-Smart city 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0602-П3 П3-Центар за стручно усавршавање 8.591.884 0.37% 11.503.000 20.094.884 9.451.072,4 0.37% 12.653.300 22.104.372,4 9.451.072,4 0.37% 12.653.300 22.104.372,4 2101 Програм_16 Политички_систем_локалне_самоуправе 80.426.190 3.50% 0 80.426.190 88.468.809 3.50% 0 88.468.809 88.468.809 3.50% 0 88.468.809 2101-0001 2101-0001 Функционисање скупштине 5.031.000 0.22% 0 5.031.000 5.534.100 0.22% 0 5.534.100 5.534.100 0.22% 0 5.534.100 2101-0002 2101-0002 Функционисање извршних органа 35.805.000 1.56% 0 35.805.000 39.385.500 1.56% 0 39.385.500 39.385.500 1.56% 0 39.385.500 2101-0003 2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине 39.590.190 1.72% 0 39.590.190 43.549.209 1.72% 0 43.549.209 43.549.209 1.72% 0 43.549.209 0501 Програм_17 Енергетска_ефикасност 5.856.000 0.26% 0 5.856.000 6.441.600 0.26% 0 6.441.600 6.441.600 0.26% 0 6.441.600 0501-0001 0501-0001 Унапређење и побољшање енергетске ефикасности 5.856.000 0.26% 0 5.856.000 6.441.600 0.26% 0 6.441.600 6.441.600 0.26% 0 6.441.600 УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ 2.295.377.647 100.00% 127.056.896 2.422.434.543 2.524.915.411,7 100.00% 139.762.585,6 2.664.677.997,3 2.524.915.411,7 100.00% 139.762.585,6 2.664.677.997,3 Члан 9. Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету Града за 2017. годину у износу од 10.000.000,00 динара, а текуће буџетске резерве у износу од 10.000.000,00 динара. 27

II ПОСЕБАН ДЕО Члан 10. Средства буџета и средства из осталих извора корисника буџета за 2017., 2018. и 2019 годину, распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то: 28

29